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Stati delle fatture elettroniche

Manuale utente - FATTURE WEB - © SISTEMI S.p.A.

Le fatture elettroniche possono essere qualificate da vari stati, esposti nella colonna "Emiss" dell'elenco fatture mediante alcune icone descritte nella tabella sottostante.

 

Cliccando sull'icona è inoltre possibile consultare i messaggi ricevuti e per ognuno visualizzarne il dettaglio specifico. La visualizzazione è particolarmente utile per il messaggio di "Non accettata" relativo a Fatture PA, perché in esso il destinatario dovrebbe avere inserito un'annotazione in cui chiarire le motivazioni della non accettazione e quale comportamento si attende:

·         modifica e reinvio della fattura

oppure

·         emissione di nota credito.

Spiegazione degli stati delle fatture elettroniche

 

ICONA

STATO FATTURA ELETTRONICA

SIGNIFICATO

IMPLICAZIONI

 

Da Spedire

Fattura preparata, ma non ancora spedita

Può essere liberamente modificata

Salvata su Sportello

Fattura salvata su SPORTELLO.cloud ma non ancora inviata a SDI

Non può essere modificata

 

Inviata - in attesa di risposta

La Fattura è stata inviata a SDI ma non sono ancora arrivate altre informazioni

Non può essere modificata

Consegnata al destinatatio /Accettata

SDI ha comunicato che la fattura è stata consegnata al destinatario o comunque nella sua area riservata. Nel caso di Fatture PA indica anche le per la fattura è pervenuta una ricevuta di accettazione. Il ciclo di gestione della fattura è quindi completato.

Non può essere modificata

Decorrenza Termini

Solo per Fatture PA. La fattura è stata consegnata al destinatario che non ha risposto.

Il ciclo di gestione della fattura è quindi completato. SDI ha emesso un messaggio di Decorrenza Termini, quindi Il ciclo di gestione è completato.

Non può essere modificata

Mancata consegna

La fattura per quanto validamente emessa non può essere consegnata al destinatario. SDI contatterà il destinatario per invitarlo a risolvere il problema.

 

Scartata

SDI non ha preso in carico la fattura perché il file presentava delle anomalie tecniche

La fattura deve essere reinviata.

Può essere modificata.

Non accettata

Solo per Fatture PA. Il destinatario non ha accettato la fattura, sollevando obiezioni che dovrebbero essere descritte nelle annotazioni del messaggio restituito da SDI.

Dopo avere valutato le obiezioni ed essersi eventualmente confrontati con il cliente è necessario procedere per sistemare la cosa.

La fattura può essere modificata.

 

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